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Split Payment- Fattura Emessa da Professionisti | Stampa |

Prisma - Contabilità Generale - Split Payment Professionisti

Registrare le fatture di questa fattispecie non comporta alcuna difficoltà: occorre utilizzare semplicemente una causale creata ad hoc.

E' necessario predisporre due nuove causali contabili:

  • la prima da utilizzare per registrare la fattura emessa senza calcolo della ritenuta d'acconto e dell'iva a debito;
  • la seconda (richiamata automaticamente dalla precedente), per registrare lo storno dell'importo della ritenuta d'acconto e dell'iva (importi versati direttamente dall'Ente Pubblico).

Se si dispone già delle causali di tipo Split Payment per i non professionisti, sarà sufficiente duplicare quelle già esistenti, apportando le opportune modifiche (vedi: Duplicare una causale di tipo Split Payment).

Creare la causale per lo storno dell'iva dal cliente

Eseguire la voce di menù Modifica -> Causali Contabili e, da Altre Operazioni cliccare su Aggiungi causale.

Compilare le informazioni richieste; a titolo esemplificativo possiamo inserire i seguenti dati:

Sigla SPLI3
Descrizione operatore Storno iva art.17-ter Dpr 633/72
Descrizione suggerita Storno iva art.17-ter Dpr 633/72 @AVERE
Modalità di trattamento Nessun trattamento particolare
Usa il registro Lasciare vuota la casella
Tipo Contabilità generale

Confermare la causale e riselezionarla dall'elenco, per inserire le opzioni.

Aggiugere la prima riga:

Sezione del conto Dare
Tipo conto Libero
Conto da suggerire 450220 (vedere Note in basso)

 Aggiungere la seconda riga:

Sezione del conto Dare
Tipo conto Libero
Conto da suggerire "Ritenuta subita"

Confermare e aggiungere la terza riga:

Sezione del conto Avere
Tipo conto Cliente
Conto da suggerire (lasciare vuoto)

Questa causale verrà automaticamente richiamata alla conferma della registrazione di una fattura emessa con modalità "scissione dei pagamenti" (split payment).

Creare la causale per la registrazione della fattura

Eseguire la voce di menù Modifica -> Causali Contabili e, da Altre Operazioni cliccare su Aggiungi causale.

Compilare le informazioni richieste; a titolo esemplificativo possiamo inserire i seguenti dati:

Sigla SPRA
Descrizione operatore Em.ft. Art.17-ter Dpr 633/72 - Split Payment Professionisti
Descrizione suggerita Em.ft. Art.17-ter Dpr 633/72 @NOMINATIVO
Modalità di trattamento Split Payment / Iva differita

Confermare la causale e riselezionarla dall'elenco, per inserire i seguenti dati:

Causale da richiamare Barrare la casella
Sigla SPLI3
Messaggio di conferma Lasciare vuoto (per evitare che venga posta la domanda se si desidera richiamare il movimento successivo)

 

Note
Se si desidera far transitare l'iva non dovuta su un conto iva diverso dal conto utilizzato dalle normali fatture emesse, operare come segue:

  • eseguire la voce di menù Modifica ->Configurazione Area Contabile;
  • selezionare la scheda Sezione Iva;
  • inserire il codice conto desiderato nel campo Art.17-ter / iva differita;
  • verificare che nella causale di storno creata precedentemente, il conto iva sia quello corretto.

 

Duplicare una causale di tipo Split Payment

Per inserire movimenti di fatture emesse da professionisti verso la Pubblica Amministrazione, con l’applicazione della scissione dei pagamenti e della ritenuta d'acconto, bisogna utilizzare delle nuove causali. Queste sono molto simili a quelle utilizzate per i non professionisti, quindi, se erano già state create precedentemente, suggeriamo di seguire questi passaggi per semplificare l'operazione:

  • Duplicare la causale SPLIT in SPRA (movimento di fattura emessa)
  • Duplicare la causale SPLI2 in SPLI3 (movimento di storno iva e ritenuta d'acconto)

Richiamare la causale SPRA:

  • Modificare la sigla della causale da richiamare, inserendo SPLI3 invece di SPLI2

Richiamare la causale SPLI3

  • Selezionare la scheda Opzioni
  • Aggiungere una nuova riga, inserendo il codice del conto su cui si desidera far confluire l'importo della ritenuta d'acconto (Ritenute d'acconto subite) 

Inserire in Modifica -> Configurazione Scheda Altri conti il codice del conto delle Ritenute d'acconto subite.

 

 

 
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